(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2315)청소년복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
2315
△18,430
142,883
[국      △4,005]
[시      △5,705]
124,453
청소년복지
100
1,980
36,215
38,195
경상예산
120
1,980
36,215
38,195
경상적경비
201
240
11,991
12,231
일반운영비
01 일반운영비
240
11,991
12,231
○급 량 비
 ㅇ 청소년 유해업소 지도점검 특근급식
   (경정 5,000원 X 4명 X 4일 X 12월) = 960,000원
  -(기정 5,000원 X 3명 X 4일 X 12월) = 720,000원
 = 
240
202
1,540
1,800
3,340
여비
01 국내여비
1,540
1,800
3,340
○관내여비
 ㅇ 청소년 유해업소 지도단속
   (경정 10,000원 X 4명 X 5일 X 12월) = 2,400,000원
  -(기정 10,000원 X 3명 X 5일 X 12월) = 1,800,000원
 = 
600
○관외여비

(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2315)청소년복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
 ㅇ 청소년 담당자 직무교육 참석         47,000원 X 2명 X 4일
 = 
376
 ㅇ 생활체육공원조성 선진지 견학        47,000원 X 3명 X 4일
 = 
564
301
200
14,867
15,067
일반보상금
11 기타보상금
200
14,300
14,500
○청소년 지도위원 활동 및 수당
 (경정 10,000원 X 160명 X 2회) = 3,200,000원
-(기정 10,000원 X 150명 X 2회) = 3,000,000원
 = 
200
200
△20,410
106,668
[국      △4,005]
[시      △5,705]
86,258
사업예산
210
△20,410
106,668
[국      △4,005]
[시      △5,705]
86,258
보조사업
201
△2,000
14,000
12,000
일반운영비
01 일반운영비
△2,000
14,000
12,000
○청소년문화의집 운영(1개소)
 (경정) 12,000,000원 - (기정) 14,000,000원
 = 
△2,000
 (국)    6,000,000   -         7,000,000
(국
△1,000
)
 (구)    6,000,000   -         7,000,000
(구
△1,000
)
206
△13,000
24,000
11,000
재료비
02 일시사역인부임
△13,000
24,000
11,000

(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2315)청소년복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○청소년 수련활동 지도인력 배치사업
 (경정) 11,000,000원 - (기정) 24,000,000원
 = 
△13,000
 (국)    5,500,000   -        12,000,000
(국
△6,500
)
 (구)    5,500,000   -        12,000,000
(구
△6,500
)
307
△5,410
68,668
63,258
민간이전
02 민간경상보조
△5,410
68,668
63,258
○비정규학교 운영(1개소, 기금)
 (경정) 3,258,000원 - (기정) 2,268,000원
 = 
990
 (국)   1,629,000   -        1,134,000
(국
495
)
 (시)   1,629,000   -        1,134,000
(시
495
)
○청소년수련관 프로그램 운영(1개소, 기금)
 (경정) 10,000,000원 - (기정) 14,000,000원
 = 
△4,000
 (국)    5,000,000   -         7,000,000
(국
△2,000
)
 (구)    5,000,000   -         7,000,000
(구
△2,000
)
○청소년공부방 운영(4개소)
 (경정) 40,000,000원 - (기정) 42,400,000원
 = 
△2,400
 (시)   20,000,000   -        21,200,000
(시
△1,200
)
 (구)   20,000,000   -        21,200,000
(구
△1,200
)
○청소년어울마당 운영(1개소, 기금)
 (경정) 10,000,000원 - (기정) 10,000,000원
 (국)    5,000,000   -                 0
(국
5,000
)

(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2315)청소년복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
 (시)            0   -         5,000,000
(시
△5,000
)
 (구)    5,000,000   -         5,000,000
(구
)