(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 610)국고보조금등
(항 611)국고보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
600
△1,555,039
45,373,854
43,818,815
보조금
610
△2,424,081
31,291,438
28,867,357
국고보조금등
611
△2,424,081
31,291,438
28,867,357
국고보조금등
611-01
△2,424,081
31,291,438
28,867,357
국고보조금등
○총 무 과
ㅇ 민방위 교육훈련 강사수당(110반)
(경정) 3,150,000원 - (기정) 2,310,000원
=
840
ㅇ 민방위 통대장 교육비(405명)
(경정) 619,000원 - (기정) 585,000원
=
34
ㅇ 민방위 날 훈련경비
(경정) 598,000원 - (기정) 1,123,000원
=
△525
ㅇ 서구문화원 사업비
(경정) 21,500,000원 - (기정) 20,000,000원
=
1,500
ㅇ 서구문화원 사무국장 인건비
=
5,000
ㅇ 지역문고 자료구입
=
2,000
(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 610)국고보조금등
(항 611)국고보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○주민자치과
ㅇ 청소년수련시설 프로그램 운영
(경정) 5,000,000원 - (기정) 7,000,000원
=
△2,000
ㅇ 학력비인정 비정규학교 운영
(경정) 1,629,000원 - (기정) 1,134,000원
=
495
ㅇ 청소년수련시설 인력 배치
(경정) 5,500,000원 - (기정) 12,000,000원
=
△6,500
ㅇ 청소년어울마당 운영
=
5,000
ㅇ 국민체육센터 건립
=
112,534
ㅇ 청소년문화의집 운영
=
△1,000
○보 건 소
ㅇ 국가 암검진사업(저소득건강보험가입자 5,274 →2,588명)
(경정) 30,990,000원 - (기정) 31,801,000원
=
△811
ㅇ 자원봉사자 교육운영
=
585
ㅇ 영유아 기초예방접종사업(17,080 →24,700명)
(경정) 34,317,000원 - (기정) 23,154,000원
=
11,163
(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 610)국고보조금등
(항 611)국고보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 노인의치 보철사업(부분의치)
(경정) 6,650,000원 - (기정) 4,340,000원
=
2,310
ㅇ 임상표본감시 민간의료기관 지원(16개소)
(경정) 890,000원 - (기정) 889,000원
=
1
○문예시설관리사업소
ㅇ 서구공공도서관 자료구입비
=
21,500
○사회복지과
ㅇ 자활근로사업
·취로형 자활근로 인부임(240명)
(경정)965,530,000원 - (기정)1,152,000,000원
=
△186,470
·업그레이드형 자활근로사업비(186명)
(경정)1,199,430,000원 - (기정)962,960,000원
=
236,470
·자활공동체 인건비지원(전액감)
=
△50,000
ㅇ 사회복지시설 공익근무요원 인건비(20명)
(경정)30,760,000원 - (기정)28,250,000원
=
2,510
ㅇ 사회복지관 운영비(5개소)
(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 610)국고보조금등
(항 611)국고보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정)157,958,000원 - (기정)150,434,000원
=
7,524
ㅇ 재가복지봉사센터 운영비(5개소)
(경정)170,268,000원 - (기정)162,156,000원
=
8,112
ㅇ 장애인복지시설 운영비(영광원)
(경정)314,135,000원 - (기정)306,057,000원
=
8,078
ㅇ 수화통역센터 운영비
(경정)15,750,000원 - (기정)18,900,000원
=
△3,150
ㅇ 주간보호센터 운영비
(경정)14,515,000원 -(기정)28,400,000원
=
△13,885
ㅇ 장애인 작업활동시설 신축(무지개공동회)
=
264,000
ㅇ 주간보호센터 차량구입(장애인부모회,1대)
=
3,600
ㅇ 경로연금(2,918→2,645명)
(경정)899,917,000원 - (기정)967,020,000원
=
△67,103
ㅇ 가정봉사원 파견사업(1개소)
(경정)36,320,000원 - (기정)36,400,000원
=
△80
ㅇ 노인복지시설 운영비(6개소)
(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 610)국고보조금등
(항 611)국고보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정)1,322,432,000원 - (기정)1,152,325,000원
=
170,107
ㅇ경로당 난방비(160개소)
(경정)11,400,000원 - (기정)9,500,000원
=
1,900
ㅇ 노인요양시설 기능보강(동일동산양로원)
=
15,234
ㅇ 여성복지
·재가모자가정 지원(252→186세대)
(경정)81,739,000원 - (기정)109,119,000원
=
△27,380
·재가부자가정 지원(37세대)
(경정)19,401,000원 - (기정)20,355,000원
=
△954
ㅇ 성폭력상담소 운영비(1개소)
(경정)26,788,000원 - (기정)25,230,000원
=
1,558
ㅇ 가정폭력피해자 의료비
(경정)600,000원 - (기정)400,000원
=
200
ㅇ 보육시설
·만5세아 무상보육료(828명)
(경정)484,086,000원 - (기정)557,764,000원
=
△73,678
(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 610)국고보조금등
(항 611)국고보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 결식학생 중식지원(80명)
=
27,750
ㅇ 영아전담시설 신축(1개소)
=
57,420
ㅇ 법인어린이집 기능보강(1개소)
=
11,484
ㅇ 장애전담시설 장비비(1개소)
=
875
○청소위생과
ㅇ 공공재활용기반시설 확충(농촌폐비닐수거집게차)
=
12,000
○경 제 과
ㅇ 재래시장 활성화사업(상무,양동시장)
=
155,000
ㅇ 공공근로사업
(경정) 344,000,000원 - (기정) 376,000,000원
=
△32,000
ㅇ 수리계 수리시설 유지관리
=
10,000
ㅇ 지역특화사업(3 →2개소)
(경정) 13,450,000원 - (기정) 8,066,000원
=
5,384
ㅇ 농산물물류 표준화사업
=
41,400
ㅇ 농업인자녀 학자금지원(21 →32명)
(경정) 9,854,000원 - (기정) 4,160,000원
=
5,694
(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 610)국고보조금등
(항 611)국고보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 쌀 생산 조정제 행정비
=
500
ㅇ 논농업 직접지불제 보조금(619㏊)
(경정) 245,089,000원 - (기정) 245,756,000원
=
△667
ㅇ 논농업직접지불 보조금 행정비
=
667
ㅇ 푸른들가꾸기 사업(10㏊,전액감)
=
△1,000
ㅇ 송아지 생산안정제 사업(15두,전액감)
=
△3,450
ㅇ 한우거세 장려금 지원(10두,전액감)
=
△1,800
ㅇ 공동방제단(가축질병근절) 운영(1개소,전액감)
=
△630
ㅇ 태양광 발전시스템(8개소, 29㎾)
=
304,500
○도시개발과
ㅇ 산림 병충해 방제(150 → 135ha)
(경정) 5,963,000원 - (기정) 3,190,000원
=
2,773
ㅇ 주거환경개선사업
·양3동2지구
(경정) 376,000,000원 - (기정) 1,100,000,000원
=
△724,000
·유덕동지구
(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 610)국고보조금등
(항 611)국고보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정) 274,000,000원 - (기정) 800,000,000원
=
△526,000
·상무2동(효사)지구
(경정) 138,000,000원 - (기정) 400,000,000원
=
△262,000
·농성1동지구
(경정) 68,000,000원 - (기정) 196,000,000원
=
△128,000
·광천동2지구
(경정) 490,000,000원 - (기정) 1,440,000,000원
=
△950,000
·양3동3지구
(경정) 504,000,000원 - (기정) 1,485,000,000원
=
△981,000
○건 설 과
ㅇ 자전거도로 개설
=
88,000
ㅇ 2003 안전문화운동
=
4,300
ㅇ 자치구상황실 운영장비구입
=
5,000
○건 축 과
ㅇ 개발제한 구역관리
=
5,000
(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
620
869,042
14,082,416
14,951,458
시.도비보조금등
621
869,042
14,082,416
14,951,458
시.도비보조금등
621-01
869,042
14,082,416
14,951,458
시.도비보조금등
○총 무 과
ㅇ 민방위 교육훈련 강사수당(110반)
(경정) 3,675,000원 - (기정) 2,695,000원
=
980
ㅇ 민방위 통대장 교육비(405명)
(경정) 723,000원 - (기정) 683,000원
=
40
ㅇ 민방위 날 훈련경비
(경정) 697,000원 - (기정) 1,305,000원
=
△608
ㅇ 민방위 비상급수시설 확충
=
44,500
ㅇ 민방위 교육시설 장비확충
=
3,000
ㅇ 방독면 보급사업
=
19,300
ㅇ 비상급수시설 수질개선(그라우팅공사)
(경정) 7,500,000원 - (기정) 8,000,000원
=
△500
ㅇ 비상급수시설 수질개선(염소살균기 2개소)
(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정) 2,500,000원 - (기정) 3,000,000원
=
△500
ㅇ 새마을지도자 자녀장학금(38 →24명)
(경정) 14,971,500원 - (기정) 21,740,000원
=
△6,768
ㅇ 무형문화재 전승비 지원
(경정) 19,200,000원 - (기정) 9,600,000원
=
9,600
ㅇ 서구문화원 사업비
(경정) 10,750,000원 - (기정) 8,500,000원
=
2,250
○주민자치과
ㅇ 자원봉사센터 운영
=
15,660
ㅇ 생활체육지도자 인건비(7명) 및 배치사업비
(경정) 27,636,000원 - (기정) 23,436,000원
=
4,200
ㅇ 청소년공부방 운영(4개소)
(경정) 20,000,000원 - (기정) 21,200,000원
=
△1,200
ㅇ 청소년어울마당 운영
=
△5,000
ㅇ 학력비인정 비정규학교 운영
(경정) 1,629,000원 - (기정) 1,134,000원
=
495
(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 생활체육공원 조성사업
=
150,000
ㅇ 주민자치센터 마을공동체 시범사업
=
20,000
○경영회계과
ㅇ 2003년 국유재산 관리
=
7,990
○민원봉사과
ㅇ 도로명판 및 건물번호판 유지관리
=
3,000
ㅇ 생활주소 유지보수비
=
7,000
○보 건 소
ㅇ 저소득층 성인병관리(396 →300명)
(경정) 3,000,000원 - (기정) 3,960,000원
=
△960
ㅇ 국가 암검진사업
·저소득건강보험가입자(5,276 →2,588명)
(경정) 15,495,000원 - (기정) 15,901,000원
=
△406
ㅇ 결핵환자 발견사업추진
(경정) 1,000,000원 - (기정) 760,000원
=
240
ㅇ 영유아 기초예방접종사업(17,080 →24,700명)
(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정) 17,157,000원 - (기정) 11,575,000원
=
5,582
ㅇ 노인의치 보철사업(부분의치 : 7명)
(경정) 3,325,000원 - (기정) 2,170,000원
=
1,155
ㅇ 임상표본감시 민간의료기관지원(16개소)
(경정) 890,000원 - (기정) 889,000원
=
1
○문예시설관리사업소
ㅇ 서구공공도서관 자료구입비
=
6,450
○사회복지과
ㅇ 자활근로사업
·취로형 자활근로 인부임(240명)
(경정)120,691,000원 - (기정)144,000,000원
=
△23,309
·업그레이드형 자활근로사업(186명)
(경정)149,929,000원 - (기정)120,370,000원
=
29,559
·자활공동체 인건비 지원(전액감)
=
△6,250
ㅇ 사회복지관 운영비(5개소)
(경정)473,876,000원 - (기정)451,302,000원
=
22,574
(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 재가복지봉사센터 운영비(5개소)
(경정)72,972,000원 - (기정) 69,495,000원
=
3,477
ㅇ 사회복지관종사자 특별수당(68→48명)
(경정)17,280,000원 - (기정)24,480,000원
=
△7,200
ㅇ 장애인복지시설(영광원)
·운영비
(경정)134,628,000원 - (기정)131,167,000원
=
3,461
·종사자특별수당(20명)
(경정)24,600,000원 - (기정)27,600,000원
=
△3,000
·정원외인력(전액감)
=
△19,200
·차량유지비(전액감)
=
△3,000
ㅇ 수화통역센터 운영비
(경정)36,750,000원 - (기정)44,100,000원
=
△7,350
ㅇ 주간보호센터 운영비
(경정)21,773,000원 - (기정)42,600,000원
=
△20,827
ㅇ 장애인 작업활동시설 신축(무지개공동회)
=
264,000
(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 주간보호센터 차량구입(장애인부모회,1대)
=
8,400
ㅇ 경로연금(2,918→2,645명)
(경정)269,975,000원 - (기정)290,106,000원
=
△20,131
ㅇ 노인교통비 보상(16,745명)
(경정)1,024,794,000원 - (기정)874,089,000원
=
150,705
ㅇ 노인복지시설 운영비(6개소)
(경정)566,757,000원 - (기정)500,711,000원
=
66,046
ㅇ 경로당 난방비(160개소)
(경정)11,400,000원 - (기정)9,500,000원
=
1,900
ㅇ 가정봉사원 파견사업(1개소)
(경정)54,480,000원 - (기정)54,600,000원
=
△120
ㅇ 노인요양시설 기능보강(동일동산 양로원)
=
15,234
ㅇ 아동복지
·소년소녀가정 자립정착금(4→13세대)
(경정)13,000,000원 - (기정)4,000,000원
=
9,000
·소년소녀가정 수학여행 경비(23→24명)
(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정)1,960,000원 - (기정)1,380,000원
=
580
ㅇ 여성복지
·재가모자가정 지원(252세대)
(경정)20,435,000원 - (기정)27,279,000원
=
△6,844
·재가부자가정 지원(37세대)
(경정)4,850,000원 - (기정)5,089,000원
=
△239
·일군위안부 생계비(성립전 1,200)
=
2,400
·성폭력상담소 운영비(1개소)
(경정)26,788,000원 - (기정)25,230,000원
=
1,558
·가정폭력피해자 의료비
(경정)600,000원 - (기정)400,000원
=
200
ㅇ 보육시설
·만5세아 무상보육료(828명)
(경정)242,043,000원 - (기정)278,882,000원
=
△36,839
ㅇ 영아전담시설 신축(1개소)
=
43,065
ㅇ 법인어린이집 기능보강
=
8,613
(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 장애전담시설 장비비
=
656
ㅇ 무등노인복지회관 공동작업장 설치
=
40,000
○청소위생과
ㅇ 폐비닐 수거보상비
=
7,500
ㅇ 공공재활용기반시설 확충(농촌폐비닐수거집게차)
=
14,000
ㅇ 음식물쓰레기 사료화 처리비
·공동주택(19,200톤)
(경정) 168,644,000원 - (기정) 223,600,000원
=
△54,956
ㅇ 생활폐기물 수집운반차량 악취저감시설 설치
=
7,200
○경 제 과
ㅇ 재래시장 활성화사업(상무,양동시장)
=
47,000
ㅇ 물가안정관리 인센티브 지원
=
4,356
ㅇ 공공근로사업
(경정) 172,000,000원 - (기정) 188,000,000원
=
△16,000
ㅇ 푸른들 가꾸기사업(전액감)
=
△500
ㅇ 농산물수출 물류비지원
(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정) 4,500,000원 - (기정) 6,000,000원
=
△1,500
ㅇ 비닐하우스 자동화시설보완(400 →800평)
(경정) 12,000,000원 - (기정) 6,000,000원
=
6,000
ㅇ 농업인자녀 학자금지원(21 →32명)
(경정) 11,497,000원 - (기정) 4,854,000원
=
6,643
ㅇ 지역특화사업(3 →2개소)
(경정) 6,725,000원 - (기정) 4,033,000원
=
2,692
ㅇ 한우거세장려금 지원사업(10→5두)
(경정) 50,000원 - (기정) 100,000원
=
△50
ㅇ 태양광 발전시스템(8개소, 29㎾)
=
65,250
○도시개발과
ㅇ 산림병해충 방제(150 → 135ha)
(경정) 2,161,000원 - (기정) 3,854,000원
=
△1,693
ㅇ 도시입면녹화 사업(성립전)
=
25,000
ㅇ 주거환경개선사업
·양3동2지구
(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정) 465,000,000원 - (기정) 660,000,000원
=
△195,000
·유덕동 지구
(경정) 338,000,000원 - (기정) 480,000,000원
=
△142,000
·상무2동(효사)지구
(경정) 169,000,000원 - (기정) 240,000,000원
=
△71,000
·농성1동지구
(경정) 84,000,000원 - (기정) 118,000,000원
=
△34,000
·광천동2지구
(경정) 608,000,000원 - (기정) 864,000,000원
=
△256,000
·양3동3지구
(경정) 627,000,000원 - (기정) 891,000,000원
=
△264,000
ㅇ상무시민공원 경관조성
=
100,000
ㅇ농성광장 수목이식 및 파고라 보수
=
50,000
ㅇ무궁화 유지관리
=
2,930
○건 설 과
ㅇ 양동 발산재해위험지구정비
(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정) 300,000,000원 - (기정) 850,000,000원
=
△550,000
ㅇ 양동 359-13 ~ 365-13번지 도로개설
=
195,000
ㅇ 상무초교 진입도로개설
(경정)800,000,000원 - (기정)400,000,000원
=
400,000
ㅇ 화정2동 주공아파트주변 도로개설
=
200,000
ㅇ 마륵마을 도로개설
(경정)600,000,000원 - (기정)200,000,000원
=
400,000
ㅇ 자전거도로개설
=
44,000
ㅇ 하수도 자치단체 경상보조금
(경정) 492,250,000원 - (기정) 423,850,000원
=
68,400
ㅇ 2003 안전문화운동
=
2,150
ㅇ 자치구상황실 운영장비구입
=
5,000