(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 610)국고보조금등
(항 611)국고보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
600
△1,555,039
45,373,854
43,818,815
보조금
610
△2,424,081
31,291,438
28,867,357
국고보조금등
611
△2,424,081
31,291,438
28,867,357
국고보조금등
611-01
△2,424,081
31,291,438
28,867,357
국고보조금등
○총 무 과
 ㅇ 민방위 교육훈련 강사수당(110반)
   (경정) 3,150,000원 - (기정) 2,310,000원
 = 
840
 ㅇ 민방위 통대장 교육비(405명)
   (경정) 619,000원 - (기정) 585,000원
 = 
34
 ㅇ 민방위 날 훈련경비
   (경정) 598,000원 - (기정) 1,123,000원
 = 
△525
 ㅇ 서구문화원 사업비
   (경정) 21,500,000원 - (기정) 20,000,000원
 = 
1,500
 ㅇ 서구문화원 사무국장 인건비
 = 
5,000
 ㅇ 지역문고 자료구입
 = 
2,000

(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 610)국고보조금등
(항 611)국고보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○주민자치과
 ㅇ 청소년수련시설 프로그램 운영
   (경정) 5,000,000원 - (기정) 7,000,000원
 = 
△2,000
 ㅇ 학력비인정 비정규학교 운영
   (경정) 1,629,000원 - (기정) 1,134,000원
 = 
495
 ㅇ 청소년수련시설 인력 배치
   (경정) 5,500,000원 - (기정) 12,000,000원
 = 
△6,500
 ㅇ 청소년어울마당 운영
 = 
5,000
 ㅇ 국민체육센터 건립
 = 
112,534
 ㅇ 청소년문화의집 운영
 = 
△1,000
○보 건 소
 ㅇ 국가 암검진사업(저소득건강보험가입자 5,274 →2,588명)
   (경정) 30,990,000원 - (기정) 31,801,000원
 = 
△811
 ㅇ 자원봉사자 교육운영
 = 
585
 ㅇ 영유아 기초예방접종사업(17,080 →24,700명)
   (경정) 34,317,000원 - (기정) 23,154,000원
 = 
11,163

(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 610)국고보조금등
(항 611)국고보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
 ㅇ 노인의치 보철사업(부분의치)
   (경정) 6,650,000원 - (기정) 4,340,000원
 = 
2,310
 ㅇ 임상표본감시 민간의료기관 지원(16개소)
   (경정) 890,000원 - (기정) 889,000원
 = 
1
○문예시설관리사업소
 ㅇ 서구공공도서관 자료구입비
 = 
21,500
○사회복지과
 ㅇ 자활근로사업
  ·취로형 자활근로 인부임(240명)
   (경정)965,530,000원 - (기정)1,152,000,000원
 = 
△186,470
  ·업그레이드형 자활근로사업비(186명)
   (경정)1,199,430,000원 - (기정)962,960,000원
 = 
236,470
  ·자활공동체 인건비지원(전액감)
 = 
△50,000
 ㅇ 사회복지시설 공익근무요원 인건비(20명)
   (경정)30,760,000원 - (기정)28,250,000원
 = 
2,510
 ㅇ 사회복지관 운영비(5개소)

(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 610)국고보조금등
(항 611)국고보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
   (경정)157,958,000원 - (기정)150,434,000원
 = 
7,524
 ㅇ 재가복지봉사센터 운영비(5개소)
   (경정)170,268,000원 - (기정)162,156,000원
 = 
8,112
 ㅇ 장애인복지시설 운영비(영광원)
   (경정)314,135,000원 - (기정)306,057,000원
 = 
8,078
 ㅇ 수화통역센터 운영비
   (경정)15,750,000원 - (기정)18,900,000원
 = 
△3,150
 ㅇ 주간보호센터 운영비
   (경정)14,515,000원 -(기정)28,400,000원
 = 
△13,885
 ㅇ 장애인 작업활동시설 신축(무지개공동회)
 = 
264,000
 ㅇ 주간보호센터 차량구입(장애인부모회,1대)
 = 
3,600
 ㅇ 경로연금(2,918→2,645명)
   (경정)899,917,000원 - (기정)967,020,000원
 = 
△67,103
 ㅇ 가정봉사원 파견사업(1개소)
   (경정)36,320,000원 - (기정)36,400,000원
 = 
△80
 ㅇ 노인복지시설 운영비(6개소)

(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 610)국고보조금등
(항 611)국고보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
   (경정)1,322,432,000원 - (기정)1,152,325,000원
 = 
170,107
 ㅇ경로당 난방비(160개소)
   (경정)11,400,000원 - (기정)9,500,000원
 = 
1,900
 ㅇ 노인요양시설 기능보강(동일동산양로원)
 = 
15,234
 ㅇ 여성복지
  ·재가모자가정 지원(252→186세대)
   (경정)81,739,000원 - (기정)109,119,000원
 = 
△27,380
  ·재가부자가정 지원(37세대)
   (경정)19,401,000원 - (기정)20,355,000원
 = 
△954
 ㅇ 성폭력상담소 운영비(1개소)
   (경정)26,788,000원 - (기정)25,230,000원
 = 
1,558
 ㅇ 가정폭력피해자 의료비
   (경정)600,000원 - (기정)400,000원
 = 
200
 ㅇ 보육시설
  ·만5세아 무상보육료(828명) 
   (경정)484,086,000원 - (기정)557,764,000원
 = 
△73,678

(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 610)국고보조금등
(항 611)국고보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
 ㅇ 결식학생 중식지원(80명)
 = 
27,750
 ㅇ 영아전담시설 신축(1개소)
 = 
57,420
 ㅇ 법인어린이집 기능보강(1개소)
 = 
11,484
 ㅇ 장애전담시설 장비비(1개소)
 = 
875
○청소위생과
 ㅇ 공공재활용기반시설 확충(농촌폐비닐수거집게차)
 = 
12,000
○경 제 과
 ㅇ 재래시장 활성화사업(상무,양동시장)
 = 
155,000
 ㅇ 공공근로사업
   (경정) 344,000,000원 - (기정) 376,000,000원
 = 
△32,000
 ㅇ 수리계 수리시설 유지관리
 = 
10,000
 ㅇ 지역특화사업(3 →2개소)
   (경정) 13,450,000원 - (기정) 8,066,000원
 = 
5,384
 ㅇ 농산물물류 표준화사업
 = 
41,400
 ㅇ 농업인자녀 학자금지원(21 →32명)
   (경정) 9,854,000원 - (기정) 4,160,000원
 = 
5,694

(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 610)국고보조금등
(항 611)국고보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
 ㅇ 쌀 생산 조정제 행정비
 = 
500
 ㅇ 논농업 직접지불제 보조금(619㏊)
   (경정) 245,089,000원 - (기정) 245,756,000원
 = 
△667
 ㅇ 논농업직접지불 보조금 행정비
 = 
667
 ㅇ 푸른들가꾸기 사업(10㏊,전액감)
 = 
△1,000
 ㅇ 송아지 생산안정제 사업(15두,전액감)
 = 
△3,450
 ㅇ 한우거세 장려금 지원(10두,전액감)
 = 
△1,800
 ㅇ 공동방제단(가축질병근절) 운영(1개소,전액감)
 = 
△630
 ㅇ 태양광 발전시스템(8개소, 29㎾)
 = 
304,500
○도시개발과
 ㅇ 산림 병충해 방제(150 → 135ha)
   (경정) 5,963,000원 - (기정) 3,190,000원
 = 
2,773
 ㅇ 주거환경개선사업
  ·양3동2지구
   (경정) 376,000,000원 - (기정) 1,100,000,000원
 = 
△724,000
  ·유덕동지구

(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 610)국고보조금등
(항 611)국고보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
   (경정) 274,000,000원 - (기정) 800,000,000원
 = 
△526,000
  ·상무2동(효사)지구
   (경정) 138,000,000원 - (기정) 400,000,000원
 = 
△262,000
  ·농성1동지구
   (경정) 68,000,000원 - (기정) 196,000,000원
 = 
△128,000
  ·광천동2지구
   (경정) 490,000,000원 - (기정) 1,440,000,000원
 = 
△950,000
  ·양3동3지구
   (경정) 504,000,000원 - (기정) 1,485,000,000원
 = 
△981,000
○건 설 과
 ㅇ 자전거도로 개설
 = 
88,000
 ㅇ 2003 안전문화운동
 = 
4,300
 ㅇ 자치구상황실 운영장비구입
 = 
5,000
○건 축 과
 ㅇ 개발제한 구역관리
 = 
5,000

(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
620
869,042
14,082,416
14,951,458
시.도비보조금등
621
869,042
14,082,416
14,951,458
시.도비보조금등
621-01
869,042
14,082,416
14,951,458
시.도비보조금등
○총 무 과
 ㅇ 민방위 교육훈련 강사수당(110반)
   (경정) 3,675,000원 - (기정) 2,695,000원
 = 
980
 ㅇ 민방위 통대장 교육비(405명)
   (경정) 723,000원 - (기정) 683,000원
 = 
40
 ㅇ 민방위 날 훈련경비
   (경정) 697,000원 - (기정) 1,305,000원
 = 
△608
 ㅇ 민방위 비상급수시설 확충
 = 
44,500
 ㅇ 민방위 교육시설 장비확충
 = 
3,000
 ㅇ 방독면 보급사업
 = 
19,300
 ㅇ 비상급수시설 수질개선(그라우팅공사)
   (경정) 7,500,000원 - (기정) 8,000,000원
 = 
△500
 ㅇ 비상급수시설 수질개선(염소살균기 2개소)

(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
   (경정) 2,500,000원 - (기정) 3,000,000원
 = 
△500
 ㅇ 새마을지도자 자녀장학금(38 →24명)
   (경정) 14,971,500원 - (기정) 21,740,000원 
 = 
△6,768
 ㅇ 무형문화재 전승비 지원
   (경정) 19,200,000원 - (기정) 9,600,000원 
 = 
9,600
 ㅇ 서구문화원 사업비
   (경정) 10,750,000원 - (기정) 8,500,000원
 = 
2,250
○주민자치과
 ㅇ 자원봉사센터 운영
 = 
15,660
 ㅇ 생활체육지도자 인건비(7명) 및 배치사업비
   (경정) 27,636,000원 - (기정) 23,436,000원
 = 
4,200
 ㅇ 청소년공부방 운영(4개소)
   (경정) 20,000,000원 - (기정) 21,200,000원
 = 
△1,200
 ㅇ 청소년어울마당 운영
 = 
△5,000
 ㅇ 학력비인정 비정규학교 운영
   (경정) 1,629,000원 - (기정) 1,134,000원
 = 
495

(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
 ㅇ 생활체육공원 조성사업
 = 
150,000
 ㅇ 주민자치센터 마을공동체 시범사업
 = 
20,000
○경영회계과           
 ㅇ 2003년 국유재산 관리
 = 
7,990
○민원봉사과
 ㅇ 도로명판 및 건물번호판 유지관리
 = 
3,000
 ㅇ 생활주소 유지보수비
 = 
7,000
○보 건 소
 ㅇ 저소득층 성인병관리(396 →300명)
   (경정) 3,000,000원 - (기정) 3,960,000원
 = 
△960
 ㅇ 국가 암검진사업
  ·저소득건강보험가입자(5,276 →2,588명)
   (경정) 15,495,000원 - (기정) 15,901,000원
 = 
△406
 ㅇ 결핵환자 발견사업추진
   (경정) 1,000,000원 - (기정) 760,000원
 = 
240
 ㅇ 영유아 기초예방접종사업(17,080 →24,700명)

(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
   (경정) 17,157,000원 - (기정) 11,575,000원
 = 
5,582
 ㅇ 노인의치 보철사업(부분의치 : 7명)
   (경정) 3,325,000원 - (기정) 2,170,000원
 = 
1,155
 ㅇ 임상표본감시 민간의료기관지원(16개소)
   (경정) 890,000원 - (기정) 889,000원
 = 
1
○문예시설관리사업소
 ㅇ 서구공공도서관 자료구입비
 = 
6,450
○사회복지과
 ㅇ 자활근로사업
  ·취로형 자활근로 인부임(240명)
   (경정)120,691,000원 - (기정)144,000,000원
 = 
△23,309
  ·업그레이드형 자활근로사업(186명)
   (경정)149,929,000원 - (기정)120,370,000원
 = 
29,559
  ·자활공동체 인건비 지원(전액감)
 = 
△6,250
 ㅇ 사회복지관 운영비(5개소)
   (경정)473,876,000원 - (기정)451,302,000원
 = 
22,574

(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
 ㅇ 재가복지봉사센터 운영비(5개소)
   (경정)72,972,000원 - (기정) 69,495,000원
 = 
3,477
 ㅇ 사회복지관종사자 특별수당(68→48명)
   (경정)17,280,000원 - (기정)24,480,000원
 = 
△7,200
 ㅇ 장애인복지시설(영광원)
  ·운영비
   (경정)134,628,000원 - (기정)131,167,000원
 = 
3,461
  ·종사자특별수당(20명)
   (경정)24,600,000원 - (기정)27,600,000원
 = 
△3,000
  ·정원외인력(전액감)
 = 
△19,200
  ·차량유지비(전액감)
 = 
△3,000
 ㅇ 수화통역센터 운영비
   (경정)36,750,000원 - (기정)44,100,000원
 = 
△7,350
 ㅇ 주간보호센터 운영비
   (경정)21,773,000원 - (기정)42,600,000원
 = 
△20,827
 ㅇ 장애인 작업활동시설 신축(무지개공동회)
 = 
264,000

(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
 ㅇ 주간보호센터 차량구입(장애인부모회,1대)
 = 
8,400
 ㅇ 경로연금(2,918→2,645명)
   (경정)269,975,000원 - (기정)290,106,000원
 = 
△20,131
 ㅇ 노인교통비 보상(16,745명)
   (경정)1,024,794,000원 - (기정)874,089,000원
 = 
150,705
 ㅇ 노인복지시설 운영비(6개소)
   (경정)566,757,000원 - (기정)500,711,000원
 = 
66,046
 ㅇ 경로당 난방비(160개소)
   (경정)11,400,000원 - (기정)9,500,000원
 = 
1,900
 ㅇ 가정봉사원 파견사업(1개소)
   (경정)54,480,000원 - (기정)54,600,000원
 = 
△120
 ㅇ 노인요양시설 기능보강(동일동산 양로원)
 = 
15,234
 ㅇ 아동복지
  ·소년소녀가정 자립정착금(4→13세대)
   (경정)13,000,000원 - (기정)4,000,000원
 = 
9,000
  ·소년소녀가정 수학여행 경비(23→24명)

(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
   (경정)1,960,000원 - (기정)1,380,000원
 = 
580
 ㅇ 여성복지
  ·재가모자가정 지원(252세대)
   (경정)20,435,000원 - (기정)27,279,000원
 = 
△6,844
  ·재가부자가정 지원(37세대)
   (경정)4,850,000원 - (기정)5,089,000원
 = 
△239
  ·일군위안부 생계비(성립전 1,200)
 = 
2,400
  ·성폭력상담소 운영비(1개소)
   (경정)26,788,000원 - (기정)25,230,000원
 = 
1,558
  ·가정폭력피해자 의료비
   (경정)600,000원 - (기정)400,000원
 = 
200
 ㅇ 보육시설
  ·만5세아 무상보육료(828명) 
   (경정)242,043,000원 - (기정)278,882,000원
 = 
△36,839
 ㅇ 영아전담시설 신축(1개소)
 = 
43,065
 ㅇ 법인어린이집 기능보강
 = 
8,613

(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
 ㅇ 장애전담시설 장비비
 = 
656
 ㅇ 무등노인복지회관 공동작업장 설치
 = 
40,000
○청소위생과
 ㅇ 폐비닐 수거보상비
 = 
7,500
 ㅇ 공공재활용기반시설 확충(농촌폐비닐수거집게차)
 = 
14,000
 ㅇ 음식물쓰레기 사료화 처리비
  ·공동주택(19,200톤)
   (경정) 168,644,000원 - (기정) 223,600,000원
 = 
△54,956
 ㅇ 생활폐기물 수집운반차량 악취저감시설 설치
 = 
7,200
○경 제 과
 ㅇ 재래시장 활성화사업(상무,양동시장)
 = 
47,000
 ㅇ 물가안정관리 인센티브 지원
 = 
4,356
 ㅇ 공공근로사업
   (경정) 172,000,000원 - (기정) 188,000,000원
 = 
△16,000
 ㅇ 푸른들 가꾸기사업(전액감)
 = 
△500
 ㅇ 농산물수출 물류비지원

(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
   (경정) 4,500,000원 - (기정) 6,000,000원
 = 
△1,500
 ㅇ 비닐하우스 자동화시설보완(400 →800평)
   (경정) 12,000,000원 - (기정) 6,000,000원
 = 
6,000
 ㅇ 농업인자녀 학자금지원(21 →32명)
   (경정) 11,497,000원 - (기정) 4,854,000원
 = 
6,643
 ㅇ 지역특화사업(3 →2개소)
   (경정) 6,725,000원 - (기정) 4,033,000원
 = 
2,692
 ㅇ 한우거세장려금 지원사업(10→5두)
   (경정) 50,000원 - (기정) 100,000원
 = 
△50
 ㅇ 태양광 발전시스템(8개소, 29㎾)
 = 
65,250
○도시개발과
 ㅇ 산림병해충 방제(150 → 135ha)
   (경정) 2,161,000원 - (기정) 3,854,000원
 = 
△1,693
 ㅇ 도시입면녹화 사업(성립전)
 = 
25,000
 ㅇ 주거환경개선사업
  ·양3동2지구

(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
   (경정) 465,000,000원 - (기정) 660,000,000원
 = 
△195,000
  ·유덕동 지구
   (경정) 338,000,000원 - (기정) 480,000,000원
 = 
△142,000
  ·상무2동(효사)지구
   (경정) 169,000,000원 - (기정) 240,000,000원
 = 
△71,000
  ·농성1동지구
   (경정) 84,000,000원 - (기정) 118,000,000원
 = 
△34,000
  ·광천동2지구
   (경정) 608,000,000원 - (기정) 864,000,000원
 = 
△256,000
  ·양3동3지구
   (경정) 627,000,000원 - (기정) 891,000,000원
 = 
△264,000
 ㅇ상무시민공원 경관조성
 = 
100,000
 ㅇ농성광장 수목이식 및 파고라 보수
 = 
50,000
 ㅇ무궁화 유지관리
 = 
2,930
○건 설 과
 ㅇ 양동 발산재해위험지구정비

(단위 : 천원)
(장 600)보조금
(관 620)시.도비보조금등
(항 621)시.도비보조금등
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
   (경정) 300,000,000원 - (기정) 850,000,000원
 = 
△550,000
 ㅇ 양동 359-13 ~ 365-13번지 도로개설
 = 
195,000
 ㅇ 상무초교 진입도로개설
   (경정)800,000,000원 - (기정)400,000,000원
 = 
400,000
 ㅇ 화정2동 주공아파트주변 도로개설
 = 
200,000
 ㅇ 마륵마을 도로개설
   (경정)600,000,000원 - (기정)200,000,000원
 = 
400,000
 ㅇ 자전거도로개설
 = 
44,000
 ㅇ 하수도 자치단체 경상보조금
   (경정) 492,250,000원 - (기정) 423,850,000원
 = 
68,400
 ㅇ 2003 안전문화운동
 = 
2,150
 ㅇ 자치구상황실 운영장비구입
 = 
5,000